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辽宁省朝阳市北票市财政局 2024年度部门决算

2025-08-25      

   

 

第一部分  辽宁省朝阳市北票市财政局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市财政局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市北票市财政局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市北票市财政局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省朝阳市北票市财政局概况

 

一、主要职责

一、主要职责
    (一)贯彻执行国家、省及朝阳市财政的方针政策,拟定和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策;参与制定全市各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行对乡(镇、区)的财政体制及有关分配政策。
    (二)拟定全市财政发展规划;受市政府委托,编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况;执行市人大批准的年度预算;向市人大常委会报告决算;管理全市各项财政收入和财政专户资金;管理有关政府性基金和行政事业性收费;确定本地区规范的转移支付模式,实施规范的转移支付制度。
    (三)提出全市地方税收征管建议;根据全市预算安排,会同税务部门共同拟定税收收入计划。
    (四)组织贯彻《企业财务通则》和企业财务制度,拟定并组织执行各类企业财务管理办法;拟定并执行政府与各类企业的分配办法。
    (五)管理全市财政公共支出;组织执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》;拟定和执行政府采购政策;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支;拟定并组织执行行政事业单位财务管理办法,制定全市和市本级统一的开支标准、支出政策和管理办法;制定、监督、执行全市基本建设财务制度;组织审查财政性投资工程预(结)算、竣工决算。
    (六)审定和组织执行国有资产管理的政策、改革方案、规章制度和管理办法;指导国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记;负责国有资产的统计、分析,指导财产评估业务;编审国有资本经营预、决算,监缴国有资产收益;审定并执行市直行政事业单位资产管理制度。
    (七)办理和监督市财政的经济发展支出、投资项目的财政拨款、市财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费。
    (八)编制和执行社会保障预算;管理市财政社会保障支出;拟定财政社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金的收缴及使用的财政监督。
    (九)拟定和执行市政府内、外债的管理制度和管理办法;承担国家有关部门、银行对我市转贷的外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款及其他政府债务;监管地方金融机构的财务及与之相关的事项;负责国债转贷资金的财政管理工作。
    (十)贯彻执行《会计法》和企业、行政事业单位会计准则,监督执行政府总预算、行政事业单位及企业分行业的会计制度,对各类企业的会计事务特别是核算体系进行严密监管;制定有关会计规章制度;指导和监督会计电算化工作,指导和管理注册会计师执业等社会中介机构;组织实施会计委派制。
    (十一)监督检查财税方针政策、法律法规和财会制度的执行情况;检查财政收支管理中的重大问题;对违反财经纪律的有关事项和责任人进行查处,协助有关部门处理重大违反财经纪律的案件;提出加强财政管理的政策建议;审核和管理政府赔偿费用。
    (十二)制定和组织实施财政教育规划,组织财政会计人才培训;负责财政调查研究、财政信息和宣传工作。
    (十三)管理行政事业单位住房基金、政府住房基金和粮食风险基金;负责政策性退税和审核兑现出口贴息工作的财政管理;负责招商引资确认、检查及政策性兑现工作的财政管理及“三资”企业的检查。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市财政局2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

北票市财政局


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计10423.90万元,包括:

1.财政拨款收入10423.90万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入10423.90万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加8729.86万元,增长515.33%,主要原因:增加省级注册资金及创业贷款贴息等。

(二)支出总计10423.90万元,包括:

1.基本支出1220.98万元,占支出总计的11.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出984.16万元;商品和服务支出179.42万元;对个人和家庭的补助57.40万元。

2.项目支出9202.92万元,占支出总计的88.29%。主要包括认缴升级注册资金及创业贷款贴息等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加8729.86万元,增长515.33%,主要原因:增加省级注册资金及创业贷款贴息等支出。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:0。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出10423.90万元,其中:基本支出1220.98万元,项目支出9202.92万元。与上年相比,财政拨款支出增加8729.86万元,增长515.33%,主要原因:增加省级注册资金及创业贷款贴息等。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的555.70%,其中:基本支出完成年初预算的99.20%,项目支出完成年初预算的1426.81%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10423.90万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出1273.71万元,具体包括:

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)898.94万元,主要是工资、商品服务支出和对个人和家庭补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)374.77万元,主要是水费、电费、取暖费、软件系统服务费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

2.社会保障和就业支出201.43万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)102.52万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)46.10万元,主要是职工职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)52.81万元,主要是职工死亡丧葬费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

3.卫生健康支出43.20万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.05万元,主要是机关职工医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)31.15万元,主要是事业职工医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

4.农林水支出146.93万元,具体包括:

1)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)77.10万元,主要是对村级公益事业建设的补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

2)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)69.83万元,主要是创业贷款贴息等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

5.金融支出8681.22万元,具体包括:

1)金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)8681.22万元,主要是认缴省级注册资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

6.住房保障支出77.41万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)77.41万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.13万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费7.13万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是没有产生因公出国(境)费用等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2024年公务接待费与上年持平,主要是未产生公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费7.13万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。比上年减少0.37万元,降低4.93%,主要是严格控制经费支出等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.13万元,主要用于车辆维修维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1220.98万元,其中:人员经费1041.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费179.42万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出179.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少414.09万元,降低69.77%,主要原因是严格控制经费支出

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至202412月31日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车2,其他用车主要是一般公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个(其中:一般公共预算项目5个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金399.79万元(其中:一般公共预算资金399.79万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金1230.81万元,自评平均分100分。
    《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
    本部门组织对“2021年一事一议村内道路检测费”“2022年一事一议村内道路检测费”“评审、评估、鉴证、委托业务费”“2024年系统维护服务费”“2024年财政专项业务经费”等5个项目开展了部门评价,涉及资金399.79万元(其中:一般公共预算资金399.79万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,按时完成各项工作。
    2.项目绩效自评结果。
    本单位在2024年度省直决算中反映“2021年一事一议村内道路检测费”“2022年一事一议村内道路检测费”“评审、评估、鉴证、委托业务费”“2024年系统维护服务费”“2024年财政专项业务经费”等5个项目绩效自评结果。
    1)“2021年一事一议村内道路检测费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是时效目标按时完成;二是资金全部专款专用。
    2)“2022年一事一议村内道路检测费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是时效目标按时完成;二是资金全部专款专用。
    3)“评审、评估、鉴证、委托业务费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为26.96万元,执行数为26.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是时效目标按时完成;二是资金全部专款专用。
    4)“2024年系统维护服务费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为146.53万元,执行数为146.52万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:一是时效目标按时完成;二是资金全部专款专用。
    5)“2024年财政专项业务经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为201.3万元,执行数为201.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是时效目标按时完成;二是资金全部专款专用。
    《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
    3.部门评价结果。

2024年我部门未开展项目部门评价。
    4.财政评价结果。
    2024年我部门无财政评价项目。

 

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    19.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    20.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    26.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    27.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    28.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
    30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
    31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    32.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
    34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映其他用于自然资源事务方面的支出。
    35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省朝阳市北票市财政局

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,423.90

一、一般公共服务支出

32

1,273.71

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

201.43

 

9

 

九、卫生健康支出

40

43.20

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

146.93

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

8,681.22

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

77.41

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

10,423.90

本年支出合计

58

10,423.90

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

10,423.90

总计

62

10,423.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

收入决算表

公开02表

部门:辽宁省朝阳市北票市财政局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,423.90

10,423.90

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,273.71

1,273.71

 

 

 

 

 

20106

财政事务

1,273.71

1,273.71

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

898.94

898.94

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

374.77

374.77

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

201.43

201.43

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

148.62

148.62

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.52

102.52

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.10

46.10

 

 

 

 

 

20808

抚恤

52.81

52.81

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

52.81

52.81

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

43.20

43.20

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

43.20

43.20

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

12.05

12.05

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

31.15

31.15

 

 

 

 

 

213

农林水支出

146.93

146.93

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

77.10

77.10

 

 

 

 

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

77.10

77.10

 

 

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

69.83

69.83

 

 

 

 

 

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

69.83

69.83

 

 

 

 

 

217

金融支出

8,681.22

8,681.22

 

 

 

 

 

21799

其他金融支出

8,681.22

8,681.22

 

 

 

 

 

2179999

其他金融支出

8,681.22

8,681.22

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

77.41

77.41

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

77.41

77.41

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

77.41

77.41

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:辽宁省朝阳市北票市财政局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,423.90

1,220.98

9,202.92

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,273.71

898.94

374.77

 

 

 

20106

财政事务

1,273.71

898.94

374.77

 

 

 

2010601

行政运行

898.94

898.94

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

374.77

 

374.77

 

 

 

208

社会保障和就业支出

201.43

201.43

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

148.62

148.62

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.52

102.52

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.10

46.10

 

 

 

 

20808

抚恤

52.81

52.81

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

52.81

52.81

 

 

 

 

210

卫生健康支出

43.20

43.20

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

43.20

43.20

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

12.05

12.05

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

31.15

31.15

 

 

 

 

213

农林水支出

146.93

 

146.93

 

 

 

21307

农村综合改革

77.10

 

77.10

 

 

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

77.10

 

77.10

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

69.83

 

69.83

 

 

 

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

69.83

 

69.83

 

 

 

217

金融支出

8,681.22

 

8,681.22

 

 

 

21799

其他金融支出

8,681.22

 

8,681.22

 

 

 

2179999

其他金融支出

8,681.22

 

8,681.22

 

 

 

221

住房保障支出

77.41

77.41

 

 

 

 

22102

住房改革支出

77.41

77.41

 

 

 

 

2210201

住房公积金

77.41

77.41

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省朝阳市北票市财政局

2024年度

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10,423.90

一、一般公共服务支出

33

1,273.71

1,273.71

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

201.43

201.43

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

43.20

43.20

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

146.93

146.93

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

8,681.22

8,681.22

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

77.41

77.41

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

10,423.90

本年支出合计

59

10,423.90

10,423.90

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

10,423.90

总计

64

10,423.90

10,423.90

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省朝阳市北票市财政局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10,423.90

1,220.98

9,202.92

201

一般公共服务支出

1,273.71

898.94

374.77

20106

财政事务

1,273.71

898.94

374.77

2010601

行政运行

898.94

898.94

0.00

2010602

一般行政管理事务

374.77

0.00

374.77

208

社会保障和就业支出

201.43

201.43

0.00

20805

行政事业单位养老支出

148.62

148.62

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.52

102.52

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.10

46.10

0.00

20808

抚恤

52.81

52.81

0.00

2080801

死亡抚恤

52.81

52.81

0.00

210

卫生健康支出

43.20

43.20

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.20

43.20

0.00

2101101

行政单位医疗

12.05

12.05

0.00

2101102

事业单位医疗

31.15

31.15

0.00

213

农林水支出

146.93

0.00

146.93

21307

农村综合改革

77.10

0.00

77.10

2130701

对村级公益事业建设的补助

77.10

0.00

77.10

21308

普惠金融发展支出

69.83

0.00

69.83

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

69.83

0.00

69.83

217

金融支出

8,681.22

0.00

8,681.22

21799

其他金融支出

8,681.22

0.00

8,681.22

2179999

其他金融支出

8,681.22

0.00

8,681.22

221

住房保障支出

77.41

77.41

0.00

22102

住房改革支出

77.41

77.41

0.00

2210201

住房公积金

77.41

77.41

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省朝阳市北票市财政局

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

984.16

302

商品和服务支出

179.42

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

380.98

30201

  办公费

0.44

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

247.36

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

15.77

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

31.78

30205

  水费

1.26

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

102.52

30206

  电费

22.93

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

46.10

30207

  邮电费

10.73

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

43.20

30208

  取暖费

13.64

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

2.01

30211

  差旅费

8.00

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

77.41

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

37.04

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

57.40

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

52.81

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

4.59

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

86.22

312

对企业补助

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31201

 资本金注入

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

7.53

31203

 政府投资基金股权投资

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31204

 费用补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

7.13

31205

 利息补贴

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

20.04

31206

 其他资本性补助

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31299

 其他对企业补助

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.50

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

1,041.56

公用经费合计

179.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省朝阳市北票市财政局

2024年度

金额单位:万元

 

项    目

预算数

决算数

合    计

7.13

7.13

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车购置及运行费

7.13

7.13

其中:(1)公务用车运行维护费

7.13

7.13

     (2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:辽宁省朝阳市北票市财政局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:辽宁省朝阳市北票市财政局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

第五部分 附件

辽宁省朝阳市北票市财政局2024年度部门决算

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